
Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Совет депутатов
ВНИМАНИЕ!!!
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ АКТУ!
Таблица 2 Приложение 3 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы (Код ГРБС 514) (рублей) Наименование ФКР КЦСР КВР 2019 год 2020 год 1 2 4 5 8 9 0100 1 077 449,00 1 052 296,00 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 464 285,00 464 285,00 Непрограммные направления районного бюджета 0102 9000000000 464 285,00 464 285,00 0102 9000001000 464 285,00 464 285,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9000001000 100 464 285,00 464 285,00 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9000001000 120 464 285,00 464 285,00 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 583 164,00 558 011,00 Непрограммные направления районного бюджета 0104 9000000000 583 164,00 558 011,00 0104 9000003000 583 064,00 557 911,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9000003000 100 583 064,00 557 911,00 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9000003000 120 583 064,00 557 911,00 0104 9000070190 100,00 100,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9000070190 200 100,00 100,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9000070190 240 100,00 100,00 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 30 000,00 30 000,00 Непрограммные направления районного бюджета 0106 9000000000 30 000,00 30 000,00 0106 9000004010 30 000,00 30 000,00 Межбюджетные трансферты 0106 9000004010 500 30 000,00 30 000,00 Иные межбюджетные трансферты 0106 9000004010 540 30 000,00 30 000,00 0400 433 800,00 423 500,00 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 433 800,00 423 500,00 Непрограммные направления районного бюджета 0409 9000000000 433 800,00 423 500,00 0409 9000007400 433 800,00 423 500,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9000007400 200 433 800,00 423 500,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9000007400 240 433 800,00 423 500,00 0800 1 911 783,00 2 182 739,00 Культура 0801 1 911 783,00 2 182 739,00 Непрограммные направления районного бюджета 0801 9000000000 1 911 783,00 2 182 739,00 0801 9000005060 1 911 783,00 1 833 054,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 9000005060 100 1 911 783,00 1 833 054,00 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9000005060 110 1 911 783,00 1 833 054,00 0801 90000R5582 0,00 332 200,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 90000R5582 200 0,00 332 200,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 90000R5582 240 0,00 332 200,00 0801 90000S5582 0,00 17 485,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 90000S5582 200 0,00 17 485,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 90000S5582 240 0,00 17 485,00 9900 87 768,00 175 065,00 Условно утвержденные расходы 9999 87 768,00 175 065,00 Непрограммные направления районного бюджета 9999 9000000000 87 768,00 175 065,00 9999 9000099990 87 768,00 175 065,00 Условно утвержденные расходы 9999 9000099990 900 87 768,00 175 065,00 Условно утвержденные расходы 9999 9000099990 990 87 768,00 175 065,00 Итого: 0 9000000000 000 3 510 800,00 3 833 600,00
↓ скачать дополнительный документ ↓
↓ Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы ↓
← Нормативный правовой акт
О бюджете Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ←
← Действующие нормативные правовые акты раздела Решения сессий за 2017 год Совета депутатов Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←
← Проекты нормативных правовых актов раздела Решения сессий за 2017 год Совета депутатов Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←
← Архивные нормативные правовые акты раздела Решения сессий за 2017 год Совета депутатов Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←
← Все разделы нормативных правовых актов Совета депутатов Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←